职责:
1、协助组织建立并完善公司内部审计制度和内部控制体系;
2、监督及评估集团总部及各项目公司运营状况,并制定审计规划和年度审计计划;
3、负责集团总部及各项目公司的各项制度的完善和执行是否有效审计;
4、集团总部及各项目公司的成本控制审计和工程项目结算审计;
5、负责开展对图纸、方案,施工工序、材料使用、签证、隐蔽验收、质量安全管理等环节的抽查,工程内部验收、交付、整改等事项的检查与评价;
6、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议;
7、完成公司领导交办的其它工作。
任职要求:
1、本科以上学历,审计、财务管理等专业;
2、5年以上房地产审计经验; 具有中级及以上职称优先;
3、熟悉国家及地方的审计、财务等相关法规政策;
4、敬业精神,忠诚、诚信,解决问题及执行能力,较强的分析能力与协调沟通能力。
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