北京地铁6号线02标
质量检查及考评管理办法
中铁十九局集团北京地铁6号线一期02标段项目经理部
2009年10月13日
6号线02标质量检查及考评管理办法
为加强北京地铁6号线02标质量管理工作,对工程质量实施有效控制,保证合同质量目标的实现,依据相关法律法规及合同的相关条款,特制订本办法。
第一章 检查内容及方式
第1条 检查内容
对各施工队质量检查的内容主要包括质量控制工作、施工工序质量和实体工程质量三方面。其中质量控制工作包括:开工控制工作、测量控制工作、材料(含构配件)验收控制工作、定期质量检查工作、工程验收工作、档案资料工作。
第2条 检查形式 1、非定期质量检查:
工程部技术人员自行深入工地,按照《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》等规范、规程及设计文件例行质量检查。
专业性检查,由工程技术部组织,会同安全环保部、试验室对结构物进行实测检查。
随时检查,由工程部组织,根据业主、监理,市质监总站要求及各工序质量要求进行的质量检查。
质量检查要提高各工区的质量意识,建立自检、互检制度,自检主要是自己检查自己的质量存在的问题,发现问题要及时解决问题,互检是3个工区进行互相检查,由工程部部长同各工区的技术主管共同检查,对检查的问题要下质量整改通知单,并要求在规定的时间内进行整改,然后在进行复查。每次检查的问题进行整理保存。
2、定期质量检查
周质量检查:每周日由工程部负责人组织工程部、工区技术人员参加的质量检查。
周检查内容:
⑴施工质量现状,存在的问题,各工序质量情况; ⑵工地执行各项规章制度情况;
⑶工法操作质量,有无违章操作,违章指挥现象;
⑷查看量测、监测频率,记录;
⑸施工队档案资料检查工作由档案室负责,每周不少于一次; ⑹其它(临时决定内容)。
月质量检查:每月的20日由项目总工程师组织工程技术部、工区技术负责人参加的质量检查。
月检查内容:
⑴构筑物的质量状况与质量评定是否一致; ⑵结构中线是否准确,有无超欠挖和侵限现象; ⑶支护质量,防水质量;
⑷量测,测量和监制记录,地表有无沉陷超标;
⑸各种质量保证措施执行和落实情况施工是否按标准工艺流程操作: ⑹责任成本落实状况; ⑺内业资料;
⑻其它(临时决定内容)。
第二章 质量问题整改方式
第3条 施工队质量问题的处理
对日常检查发现施工质量问题应按照以下流程处理:
项目部施工科检查人员对施工对开具书面质量整改通知单,一式两份,检
查人员和整改人签字,施工队、项目部各一份;
施工对按照质量整改通知单的整改要求按期及时进行整改,由工程部进行
督促;
施工队整改完成后,向工程部上报质量整改回复单;
工程部对整改情况进行复查,将复查意见填入整改回复单,并经双方签字
确认;
第三章 质量考评
第4条 质量考评的综合评定等级
对施工队质量综合评定总共分为三个等级,分别是优良、合格、差。 第5条 考评一票否决项
在考评期内,凡出现以下情况之一的施工队,质量综合评定为差。
1、发生较大(含)以上质量事故的(质量事故等级划分见附件1); 2、发生一般质量事故的两次(含)以上的,或连续两个季度发生一般质量事故的;
3、因存在质量问题,被建设部、市建委、质量监督总站等政府主管部门及建管公司停工整改、立案调查处理、行政处罚一次(含)以上的,或通报批评累计两次(含)以上的;
4、工程材料在未经检验或检验不合格擅自用于本工程的; 5、擅自改变原设计不按图施工的;
6、因质量问题,被监理单位、项目中心(含甲方代表)及上级主管部门开具质量整改通知单,未按整改要求按期整改完成累积两次(含)以上的;
7、实体工程存在较大质量问题的。
第四章 考评奖惩
第6条 施工队质量工作评定奖罚原则:
1、月质量工作评定为优良的,根据所承担工程任务的大小奖励施工队1000~5000元,对于工作完成较好、工作突出的施工人员项目经理部另单独奖励300~500元,由项目部发文通报表扬。
2、月质量工作评定为合格的,质量考评不奖不罚。
3、月质量工作评定为差的,根据所承担工程任务的大小罚款施工队500~3000元,对于施工责任心不强、工作造成失误或给单位带来损失的施工人员,同时处以100~500元罚款,由项目部发文通报批评。
第7条 奖励金使用
奖励金的使用必须用于本队施工管理人员,不得挪做它用。其中奖励金的10%用于奖励队长,奖励金的15%用于奖励技术副队长,剩余部分由队长进行分配,奖励本标段负责质量工作的管理人员,工作完成较好、工作突出的施工人员同时受此奖励。奖励金的最终发放单(必须有签名)报项目部备案。若奖励金发放单不报送项目部部备案的将视为没有进行奖励金分配,项目部予以扣除。
第8条 质量工作考评奖罚兑现
在下月5日前,工程部依据各队质量工作评定结果,提出质量工评定奖罚建议方案,并经审批后,由财务部支付或将罚款交予财务部。
第五章 附则
第9条 本办法自发布之日起实行。
第10条 本办法由6号线02标项目部负责具体解释。
附件:
附件1:工程质量事故等级划分 附表1 :开工控制工作检查表
附表2 :材料(含构配件)验收控制工作检查表 附表3 :工程验收检查表 附表4 :定期质量检查工作检查表 附表5 :档案资料工作检查表 附表6:基坑围护工程质量检查表 附表7 :土方与地基处理工程质量检查表 附表8 :防水工程质量检查表 附表9 :钢筋混凝土工程质量检查表 附表10 :暗挖初期支护工程质量检查表 附表11:质量问题整改单
附表12:施工队质量工作综合评定表 附表13: 队质量管理责任划分表 附表14:工 程 质 量 检 查 表
附件1 工程质量事故等级划分
按照北京市轨道交通建设管理有限公司下发的《北京市轨道交通建设管理有限公司工程质量管理办法》,工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类。
表1 工程质量事故等级划分表
事故等级 一般质量事故 较大质量事故 重大质量事故 特大质量事故
直接经济损失或死亡人数 直接经济损失20~50万 直接经济损失50~150万 直接经济损失150~300万
直接经济损失300万以上或死亡1人以上
附表1
开工控制工作检查表
施工标段: 施工队: 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) 1 质保体系 检查资料 质保体系健全、职责明确、资料齐全为合格,否则为不合格 2 图纸会审 检查图纸会审记录 有图纸会审记录为合格,否则为不合格 3 施工方案 检查施工 方案 内容齐全、手续完备为合格,否则为不合格 4 队技术室 各项制度上墙、形象进度图上墙、基础台检查技术室、帐建立齐全、标养条现场标养室 件符合规定为合格,否则为不合格 5 技术交底 检查对班组技术交底 交底及时、简明、实用,签字手续齐全为合格,否则为不合格 管理办法是否实用、是否对设计图纸核算工程量、是否有施工计划、材料计划为合格,否则为不合格 6 检查管理办法、工程量计责任成本管理 算、施工计划、材料计划等 其它 7 施工队负责人签字: 检查人签字: 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表2 材料(含构配件)验收控制工作检查表 施工标段: 施工队: 序检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 号 有产品合格证、出厂质量检查钢材出厂证明,及时向项目部申报、*钢材质量质量证明文台帐清晰准确、现场材料1 控制工作 件、现场材料、与以上资料相符为合格,台帐 否则为不合格 有产品合格证、出厂质量检查水泥出厂证明齐全,及时向项目部*水泥质量质量证明文申报、台帐清晰准确、现2 控制工作 件、现场材料、场材料与以上资料相符为台帐 合格,否则为不合格 砂石料质*量控制工3 作 有进场数量统计台帐,签字齐全及时向项目部申检查砂石料现报、台帐清晰准确、现场场材料、台帐 材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 有产品合格证、出厂质量检查外加剂出证明齐全,及时向项目部厂质量证明文申报、台帐清晰准确、现件、现场材料、场材料与以上资料相符为台帐 合格,否则为不合格 检查防水材料出厂质量证明文件、现场材料、台帐 检查商品混凝土出厂质量证明文件、现场材料、台帐 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 考评结果(合格/不合格) 外加剂质*量控制工4 作 防水材料*质量控制5 工作 商品混凝*土质量控6 制工作 盾构管片*等构配件7 质量控制工作 有产品合格证、出厂质量检查构配件出证明齐全,及时向项目部厂质量证明文申报、台帐清晰准确、现件、现场材料、场材料与以上资料相符为台帐 合格,否则为不合格 检查出厂质量证明文件、台帐 有产品合格证、出厂质量证明齐全,及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格,否则为不合格 其他材料*质量控制8 工作 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。附表3
工程验收检查表
施工标段: 施工队: 序检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) 号 *1 隐蔽工程验收 自检结论真实, 报验及时、签字齐检查隐蔽工全、及时报送归档程验收记录 为合格,否则为不合格 *2 检验批验收 检查检验批验收记录 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 3 分项工程验收 检查分项/分部工程施工报验表 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 4 分部工程验收 检查分项/分部工程施工报验表 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 5 单位工程预验收 检查单位工程竣工预验收报验表 评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格,否则为不合格 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表4
定期质量检查工作检查表
施工标段: 施工队: 序号 检查内容 检查方法 标准要求 检查情况及存在问题 考评结果(合格/不合格) *1 施工质量 检查制度 检查有无“三检”制、制度完善为合格,质量专项检否则为不合格 查制度 2 施工队 质量检查 检查队级检查记录 每周一次,有检查记录,存在问题及时落实为合格,否则为不合格 *3 周报、月报、日报报送及时,其中的施工 检查周报、质量部分能全面周报、月报、月报、日报 真实反映现场情日报 况为合格,否则为不合格 4 其它 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。附表5
档案资料工作检查表
施工标段: 施工队: 检查情况及存在序检查内容 检查方法 标准要求 号 问题 办公设备齐全、档案存放整齐、有序为合格,否则为不合格 考评结果(合格/不合格) *1 资料管理 办公设备、档案存储 1、工程管理与验收资料C0 2、施工管理资料C1 3、施工技术资料C2 内容真实、齐全、编制4、施工测量记录C3 施工资料及时为合格,否则为不*2 5、监控量测记录C3 编制、内容 合格 6、施工物资资料C4 7、施工记录C5 8、施工试验记录C6 9、施工质量验收记录C7 *3 资料整理、立卷 按规程要求及时整理、 合格 达到验收条件(验收完)资料的分类、整理、立卷 立卷为合格,否则为不*4 竣工资料验收 已完分部工程竣工资料 的分部工程的工程资料达到组卷验收条件为合格,否则为不合格 5 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表6
基坑围护工程质量检查表
施工标段: 施工队: 序检查项目 号 检查要点 检查情况及存在问题 *钻孔灌注1 桩 1、材料台帐、现场材料摆放 2、钢筋笼的制作、保护 3、其他 考评结果(合格/不合格) *2 1、材料台帐 2、土钉、钢筋网的加工 3、网喷混凝土 4、其他 1、横撑材料型号、尺寸台帐 2、横撑材料合格证 *横撑支护 3、横撑安装质量 3 4、支撑围囹、立柱安装质量 5、其他 1、原材料台帐 2、材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验 *锚杆(索) 3、试验取样数量符合设计要求 4 4、现场张拉情况 5、其他 1、原材料台帐 2、试验取样数量 *桩间网喷3、喷射混凝土厚度 5 混凝土 4、钢筋网的制作、安装 5、喷射混凝土表观质量 6、其他 6 其它 土钉墙 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表7
土方与地基处理工程质量检查表
施工标段: 施工队: 序检查项目 号 检查要点 检查情况及存在问题 1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高 2、基底验槽 *土方开挖 3、冬、雨季施工时,符合设计、有关标准及施1 工方案 4、其他 考评结果(合格/不合格) 1、回填方法、分层压实厚度 2、土质 *土方回填 3、冬、雨季施工措施 2 4、回填分层厚度 5、其他 *3 地基 1、原材料 2、砂石地基的压实度 3、其他 1、原材料 2、垫层的平面位置、表面平整度、厚度 3、其他 *混凝土垫4 层 5 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表8
防水工程质量检查表
施工标段: 施工队: 序检查项目 号 检查要点 考评结果检查情况及存在问题 (合格/不合格) 专项方案1 与技术交底 1、编制专项施工方案和防水施工技术交底 2、方案交底有针对性、全面 3、交底签字手续符合要求 1、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等) 2、防水材料(防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等)进场复试取样 3、防水队伍资质符合要求、主要作业人员持证上岗 2 防水队伍与材料 1、铺贴方法、顺序 2、基层处理:基层平整、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理 3、搭接缝粘接、破损补丁 *卷材铺贴 4、转交铺贴方法 3 5、侧墙防水层的保护层与防水层粘接 6、搭接宽度 7、双层卷材铺设、搭接 8、其他 1、施工缝(变形缝)的形式、位置、尺寸、所使用的原材料 2、中埋式止水带埋设位置、固定 3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴 3、止水条无破损、止水条安设 4、遇水膨胀橡胶条未膨胀失效 5、混凝土面按规定处理 6、注浆管埋设符合设计要求 7、止水带无穿孔、禁止采用铁钉固定 8、其他 *施工缝(变4 形缝) *二次结构混凝土表面渗漏水满足规范及设计要防水效果 5 求 6 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表9
钢筋混凝土工程质量检查表
施工标段: 施工队: 序检查号 项目 检查要点 检查情考评结果况及存(合格/不在问题 合格) 1、钢筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量 2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量 3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验 4、受力钢筋的弯钩和弯折加工 5、钢管焊接及焊缝质量 *钢筋6、原材无损伤或表面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣 1 钢管 7、钢筋加工的形状及尺寸偏差 8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查 9、受力钢筋接头错开 10、钢筋安装位置偏差 11、后浇带钢筋的连接 12、钢管柱加工制作、安装偏差 13、其他 1、模板及支撑系统有计算书2、混凝土浇筑前,对模板工程进行验 收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗 模板*3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝土接茬处 与支2 4、拆模时间符合规范要求 架 5、模板接缝无漏浆、模板内无积水 6、模板支立前,对模板清理、涂刷符合要求 1、混凝土强度、抗渗试验结果符合要求 2、混凝土强度、抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求 3、混凝土坍落度符合设计要求、浇注施工进行坍落度控制 4、混凝土试件养护、标识等符合要求 混凝5、间歇浇注混凝土,底层混凝土初凝后进行上层浇注施工,按施工*土施缝处理 3 工 6、后浇带位置的留置位置符合设计要求、浇注符合设计和施工方案的 7、混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求 8、混凝土养护符合要求 9、现浇结构及预留孔口尺寸偏差符合要求 1混凝土结构无蜂窝麻面,表面平整、洁净,口、角平顺,尺寸准 确,无跑模、胀模,无烂根、错台,接槎、施工缝无明显痕迹,预观感埋钢筋、埋件及洞口位置准确,保护层合格,无露筋,无影响结构*和结性能和耐久性的裂缝 4 构尺2车站及机电设备集中区段无渗水、结构表面无湿渍 寸 3区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范允许值4、施工缝、变形缝的表面质量符合要求 *充填1、注浆材料、浆液配比符合设计要求 5 注浆 2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合设计要求 6 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表10
暗挖初期支护工程质量检查表
施工标段: 施工队: 序检查项目 号 检查要点 检查情况考评结果(合及存在问格/不合格) 题 1、管棚或小导管的规格、施打位置、数量符合设计要求 2、管棚或小导管与受力拱架的连接、纵向搭接长度符合要求 超前支护、3、加固注浆或初期支护背后注浆材料、浆液配比符合设计要求 *加固注浆4、管棚或小导管的孔距、孔深允许偏差符合规范要求 1 和初支背5、管棚或小导管的注浆量、注浆压力、浆液配比、扩散半径等后注浆 符合设计要求 6、加固注浆和初支背后注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距等符合设计要求 1、开挖方法符合设计要求、开挖后及时进行初期支护施工 2、开挖步距符合设计要求及规范允许偏差 *土方开挖 3、发生欠挖的、超挖回填处理符合规范要求 2 4、小坍塌处理回填材料、回填注浆符合规范要求 5、超挖值未超过允许偏差 1、钢筋原材力学性能试验检验结果、型钢材料进场力学性能、 工艺性能检验结果符合标准规定 2、钢架使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求 3、钢筋原材力学性能、型钢材料进场力学性能、工艺试验检验数量符合标准规定 钢架(钢格*4、格栅钢架的弯制和末端的弯钩及型钢钢架的弯制、焊缝符合栅、型钢钢3 要求 架)制、安 5、钢架安装位置、接头连接、拱脚垫板、型钢钢架纵向拉杆等符合设计和规范要求 6、钢格栅加工偏差符合规范要求 7、钢格栅安装偏差符合规范要求 8、钢架原材无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 1、网片、锚杆原材力学性能试验检验结果符合标准规定 2、检验数量符合标准规定 3、网片、锚杆使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求 *钢筋网及4、砂浆锚杆采用的砂浆强度等级、配合比、锚杆抗拔试验数量、4 锚杆制、安 结果符合设计和规范要求 5、网片网格尺寸、安装搭接长度、锚杆安装偏差符合规范允许偏差 6、钢筋无损伤或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 1、喷射混凝土原材、外加剂进场试验结果、喷射混凝土强度试 验结果符合标准规定 *喷射混凝2、配合比设计、厚度检查结果符合设计要求 5 土 3、混合料随拌随用的、按配合比拌制 4、配料有计量设施 5、喷层表面符合规范要求 6 其它 施工队负责人签字: 检查人签字: 年 月 日 说明: 序号列中有*号的为主控项目,没有*号的为一般项目。 附表11
质量问题整改单
施工队: 单 位 检查内容 编号 存在 问题 (施工队负责人): 检,并报工程部负责核实。 查整改(或落实)意 见 工程部负责人 对于以上检查中存在的问题请你单位于 年 月 日前完成
检查人 检查日期 注:此表一式二份项目部、施工队各一份。
附表12
施工队质量工作综合评定表
工程名称: 质量工作分项是否存在否决项 考评结果(不(是/否) 合格项数) 施工队 综合评定 备注 (优良/合格/差) 01 02 03 … 拟办意见: 工程部负责人(签名): 日期: 项目部领导意见: 项目经理(签名): 日期: 附表13-1
队质量管理责任划分表
类别 序项目 号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直 接 责 任 人 1 进场检验 原材料设备及构配2 件 查看检验试验报告资料、现场抽检 原材料无出厂合格证或质量材料员 证明文件; 检验频次不足; 地材抽检指标不合格 试验员 存 储 现场检查 无标识牌或标识错误; 未按规定存放。 队长、 保管员 工程实体 偷工减料和使用不偷工减料; 队长 3 合格材料、现场核查 材料、构配件、设备不合格仍技术副队长 构配件、设继续使用的。 备 4 配合比 抽查内业喷射混凝土拌制未按施工配试验员 资料及现合比施工。 现场技术员 场核查 混凝5 质量控制 土 未按要求做同条件养护试件抽查内业和试验; 试验员 资料及现未做坍落度和入模温度测试; 技术副队长 场核查 未按要求进行养护。 间距不合格;绑扎错误 质检工程师 焊接不合格。 抽查内业资料混乱、不齐全; 技术副队长、 7 实体质量 资料、现结构存在裂缝;保护层厚度不相关技术员 场抽检 满足要求 检查人员: 项目负责人: 6 钢筋工程 现场量测 附表13-2
队质量管理责任划分表
类别 序项目 号 检查 内容 检查方法 质量问题和缺陷 直 接 责 任 人 8 支 护 喷砼厚度、平整度不满足要求; 现场抽检 钢架间距、锚杆数量不满足要求。 防水板搭接、焊接不符合要求或破损; 现场检查 防水板背后有钢筋头外露的。 现场检查厚度不足、脱空; 检测 渗漏水。 技术员 技术副队长 工区9 程间实隧体 道 10 防水板 安 装 技术员 技术副队长 队长 技术副队长 技术员 衬 砌 现场检查,测量未按要求接地; 队长 11 综合接地 并查看测未按要求对设备进行测试技术副队长 试和试验和试验。 技术员 报告 检查人员: 项目负责人:
附表14-1 工 程 质 量 检 查 表
施工队: 年 月 日 序号 检查 项目 检查内容 检查 方法 罚款标准 责任人 检查结果 管理机构 机构不健全罚款200元; 质量管一 专职质量管理人员 理机构 查资料 无专职质量人员罚款200元 技术副队长 分管领导主抓 质量责任制度,质量奖惩制度,施工技术方案负责制度,施工测量管理制度,图纸会审制度,施工图现场核查制度,施工技术交底制度,材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理查资料 制度,隐蔽工程质量检查签证制度,培训上岗制度,质量事故报告、调查和处理制度,试验检验制度,质量技术资料管理制度 质量学习、教育培训计划 三 教育 培训 培训记录、试卷 查资料 无培训记录罚款200元 无分管领导主抓罚款300元 技术员 材料员保管员 试验员 安全员 二 主要 规章 制度 每缺一项制度罚款100元 无学习培训计划罚款200元 技术副队长 技术员 未交到作业人员罚款200元 四 技术 交底 技术交底到作业人员 技术交底有编号和签字 查资料 签字手续不全罚款100元 检验批未经监理签认罚款50元 自检、报检和验收资料不及时、不合格或不全罚款50~200元 查资料 施工日志 施工日志日期不连续或无质量描述、质量问题无记录罚款100元 项目经理、总工 技术副队长、技术员 技术副队长、专业技术人员 技术副队长 专业技术人员 检验批 隐蔽工程自检及报检、验收资料 五 内业 资料 图纸会审记录 图纸会审无记录罚款200元 检查人员: 项目负责人: 附表14-2 序检查检查内容 号 项目 进场检验 工 程 质 量 检 查 表
罚款标准 出厂合格证或质量证明文件不齐全罚款50~200元; 检验频次不足、送检不及时罚款100元; 责任人 材料员 试验员 检查 结果 技术副队长试验员 旁站技术员 焊接绑扎不合格罚款100元 强度不满足要求罚款200元 技术副队长 队长 技术副队长 队长 施工队: 年 月 日 检查 方法 原材无标识或标识错误罚款100元; 料、现场六 设备储存 保管员 检查 及构未按规定存放罚款100元 配件 偷工减料偷工减料罚款200元; 和使用不队长 合格材料、技术副队长 构配件、设使用不合格材料、构配件和设备罚款100元。 备 材料计量 未计量罚款50元; 查资料和未做坍落度和入模温度测试罚款50元; 现场检查 砼试件不合格罚款1000元; 未按要求进行养护罚款200元; 七 混凝土 现场 检查 间距不合格罚款50元; 未按要求做同条件养护试件和试验罚款50元; 旁站技术员 质量控制 钢筋工程 实体质量 现场 检查 存在超标裂缝罚款100元 保护层厚度不满足要求罚款50元; 砼跑模、错台、蜂麻、露筋现象罚款200元 八 模板 模板支立 查资模板支立不牢引起跑模、错台、露筋现象罚料和款200~500元 现场模板锈蚀罚款100元 检查 依照通知单现场检查 未按期整改罚款100元 整改达不到要求罚款200元 不执行监理指令罚款500元 技术副队长 技术员 质量九 问题 整改 检查人员: 项目负责人: 附表14-3
检查 项目 工 程 质 量 检 查 表
罚款标准 无施工技术交底罚款100元 超欠挖严重超标罚款100元 砼厚度不够罚款50元 平整度不够罚款50元 钢架、钢格栅间距不满足要求罚款50元 责任人 技术副队长 现场技术员 技术副队长、 现场技术员 技术副队长、现场技术员 技术副队长、 现场技术员 技术副队长、现场技术员 检查 结果 施工队: 年 月 日 序号 检查内容 施工技术交底 十 开挖 超欠挖 厚度 平整度 钢架钢格栅间距 十一 喷锚锁脚锚杆数量 支护 喷射砼强度 台阶预留 初支限界 防水板外观质量 防水十二 板安装 防水板搭接长度 防水板焊接 防水板背后墙面 基底清理 十三 仰拱 砼厚度、强度 预留钢筋 现场抽检 检查方法 查资料和现场核查 锚杆数量不满足要求,每少一根罚款50元 砼强度不足罚款100元 未按要求预留台阶罚款200元 初支侵线罚款300元~1000元 防水板外观有破损罚款200元 防水板搭接长度不足罚款100元 查资料和现场检查 防水板焊接不符合要求罚款100元 防水板背后有钢筋头外露的罚款200元 基底尺寸不符合要求、清理不干净罚款100元 现场检查 砼厚度、强度不合格罚款200元 预留钢筋不符合要求罚款100元 施工缝错缝罚款100元 施工缝防水板安装不合格罚款500元 厚度不足、脱空罚款2000元 渗漏水罚款2000元 十四 衬砌 衬砌厚度、空洞、现场检查 渗漏水 检查人员: 项目负责人:
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