(一般纳税人适用)
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。税款所属时间:自2017年10月01日至2017年10月31日纳税人识别号纳税人名称开户银行及账号项 目(一)按适用税率计税销售额其中:应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额销(二)按简易办法计税销售额售额其中:纳税检查调整的销售额(三)免、抵、退办法出口销售额(四)免税销售额其中:免税货物销售额 免税劳务销售额销项税额进项税额上期留抵税额进项税额转出免、抵、退应退税额按适用税率计算的纳税检查应补缴税额税应抵扣税额合计款计实际抵扣税额算应纳税额期末留抵税额简易计税办法计算的应纳税额按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额应纳税额减征额应纳税额合计期初未缴税额(多缴为负数)实收出口开具专用缴款书退税额本期已缴税额①分次预缴税额②出口开具专用缴款书预缴税额③本期缴纳上期应纳税额税款④本期缴纳欠缴税额缴期末未缴税额(多缴为负数)纳其中:欠缴税额(≥0)本期应补(退)税额即征即退实际退税额期初未缴查补税额本期入库查补税额期末未缴查补税额12345678910111213141516栏次本月数0000000000000000填表日期:2017年11月8日
4WB4UU05注册地址所属行业:生产经营地址金额单位:元至角分
91441900MA(公章)法定代表人姓名黄湖登记注册类型一般货物、劳务和应税服务本年累计0000000000000000——0000000000————000————————————————————电话号码即征即退货物、劳务和应税服务本月数本年累计————————————————17=12+13-14-15+16018(如17<11,则为017,否则为11)19=11-1820=17-1821222324=19+21-23252627=28+29+30+312829303132=24+25+26-2733=25+26-2734=24-28-2935363738=16+22+36-370000000000000000——000————————————————000—————————————— 如果你已委托代理人申报,请填写下列资料:授权声明 为代理一切税务事宜,现授权(地址) 为本纳税人的代理申报人,任何与本申报表有关的往来文件,都可寄予此人。申报人声明 本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。 授权人签字: 声明人签字:主管税务机关:接收人: 接收日期:
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容