一、目标控制:
1.负责公司内部审计制度的制订;参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定;对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议;
2.负责公司预算管理全过程审计,对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价;
3.负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价;
4.负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计,并提出审计意见或建议著录信息的载体;
5.对本部门及各单位工程项目、分公司、子公司进行审计、监督。
二、计划控制与管理:
1.收集同行业工程造价信息及成本管理先进举措,并加以吸收利用;
2.对公司工程项目的预(决)算、结算审计、工程招投标、采购等各类经营活动进行审计监督;
3.执行监督公司项目管理流程及其附件;
4.制订有关规范并对相关部人员进行培训。
任职要求:
1.大专及以上学历,审计、财务或工程类相关专业等;
2.有有工程审计与财务审计经验5年及以上经验;受过审计、财务或工程类相关专业等方面的培训;
3.有审计、财务或工程类相关中级及以上职称;
4.熟练掌握企业管理相关知识;熟悉工商行政管理流程、工程开发流程及法律法规;熟悉公共关系和礼仪常识;熟练掌握Office办公软件,具备较强的文字写作与处理能力。
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