发布网友 发布时间:2024-10-23 19:04
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热心网友 时间:1天前
用友系统中,反记账、反审核凭证的操作步骤如下:
首先,取消结账。用户需点击总账菜单下的"期末"选项,找到并选择最后一个已结账的月份,紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键,此时系统会提示多次操作才可取消结账功能,用户需多次执行此操作。
接着,取消记账。以帐套主管的身份登录企业应用平台,进入"期末"菜单中的"对账"部分,按下Ctrl+H组合键,系统会提示"恢复记账前状态功能"已被激活。用户需点击"确定"按钮,然后退出当前界面。接下来,用户需再次点击"凭证"菜单,选择"恢复记账前状态",并从下拉菜单中选择"恢复到月初状态",最后点击"确定"按钮完成操作。
最后,取消审核。审核人员需登录系统,进入"凭证管理"界面,点击"反审核"选项,系统会自动完成反审核操作。
通过以上步骤,用户可以有效地进行用友系统的反记账、反审核操作,保障财务数据的准确性与安全性。